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            1. 定期报告存在较多披露错误 东方金钰收监管工作函

              北京商报讯(记者 孟凡霞 马换换)4月30日晚间,东方金钰(600086)发布公告称,由于公司发布的2018年年度报告和2019年第一季度报告存在较多披露错误,公司收到了上交所对公司定期报告披露有关事项的监管工作函。

              具体来看,东方金钰年报披露,公司2017年发行的“17金钰债”及公司的信用评级被连续下调,公司的主要银行账户、资产被司法冻结,给公司正常经营带来较大影响。对此,上交所要求东方金钰核实并披露,截至目前,公司银行账户及冻结情况,是否存在《股票上市规则》第13.4.1条规定的其他风险警示情形。

              此外,东方金钰年报声称,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,同时内部控制审计意见为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但会计师实际对公司年报出具了与持续经营能力有关的重大不确定性段的保留意见,并对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。同时,公司年报中未披露会计师审计意见段,且未对“非标准意见审计报告”进行说明。公司年报披露的审计意见与会计师意见明显不符,存在明显错误,公司信息披露不准确且存在重大遗漏。上交所要求东方金钰核实出现上述问题的原因和责任人,同时自查相关公告披露是否存在其他错误并予以更正。

              上交所指出,上述事项反映出公司全体董事、监事和高级管理人员在职责履行方面不勤勉尽责等问题,公司信息披露存在重大风险隐患。

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